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365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年部门决算情况

文字:[大][中][小] 2017-9-25  浏览次数:708

 

365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年部门决算情况
 
一、部门主要职能
根据编办字(86)第019号文件规定,本部门主要职责是:
(一)研究提出培训全市农业技术干部的教育发展战略,负责制定全市农业技术干部培训的教育发展规划,组织实施科教兴农的战略方针。
(二)负责培训农业干部和农业技术人员长期工作在乡镇分管农业的领导干部和长期在基层从事农业技术工作的人员。
(三)负责承担新型职业农民培训工作。
(四)开展多种形式办学,短期培训与学历教育相结合,脱产与函授相结合的教学模式。
(五)不断研究和改进教学措施,提有教学质量,培育德才兼备人才,更好地为农业服务。
(六)承办市政府及市农委交办的工作任务。
 
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度部门决算为本级决算,与预算比较,无变动。
纳入365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 

序号
单位名称
1
365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台本级

 
三、365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
编制单位:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
334.95
一、一般公共服务支出
 
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
265.38
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.88
 
 
八、社会保障和就业支出
0.54
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
10.18
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
32.06
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
334.95
本年支出合计
309.04
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
     年初结转和结余
 
     年末结转和结余
25.91
 
 
 
 
总计
334.95
总计
334.95
 
收入决算表
                                                                       公开02表
编制单位:
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
334.95
334.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
334.95
322.95
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
公开04表
编制单位:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
   
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
334.95
一、一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
265.38
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.88
 
 
八、社会保障和就业支出
0.54
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
10.18
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
32.06
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
334.95
本年支出合计
309.04
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
25.91
一般公共预算财政拨款
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
合计
334.95
合计
334.95
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
 
合计
 
 
 
334.95
334.95
 
309.04
309.04
 
25.91
25.91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 
 
 
 
 
 
 
财决公开06表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
204.31
302
商品和服务支出
60.53
310
其他资本性支出
 
30101
 基本工资
107.07
30201
 办公费
3.60
31001
 房屋建筑物购建
 
30102
 津贴补贴
57.78
30202
 印刷费
 
31002
 办公设备购置
 
30103
 奖金
0.88
30203
 咨询费
 
31003
 专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
 
30204
 手续费
 
31005
 基础设施建设
 
30106
 伙食补助费
 
30205
 水费
0.01
31006
 大型修缮
 
30107
 绩效工资
38.58
30206
 电费
2.05
31007
信息网络及软件购置更新
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
 
30207
 邮电费
0.32
31008
 物资储备
 
30109
 职业年金缴费
 
30208
 取暖费
 
31009
 土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
 
30209
 物业管理费
 
31010
 安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
44.21
30211
 差旅费
0.57
31011
 地上附着物和青苗补偿
 
30301
 离休费
 
30212
因公出国(境)费用
 
31012
 拆迁补偿
 
30302
 退休费
 
30213
 维修(护)费
36.57
31013
 公务用车购置
 
30303
 退职(役)费
 
30214
 租赁费
 
31019
 其他交通工具购置
 
30304
 抚恤金
 
30215
 会议费
 
31020
 产权参股
 
30305
 生活补助
0.58
30216
 培训费
 
31099
 其他资本性支出
 
30306
 救济费
 
30217
 公务接待费
0.35
304
对企事业单位的补贴
 
30307
 医疗费
10.73
30218
 专用材料费
 
30401
 企业政策性补贴
 
30308
 助学金
 
30224
 被装购置费
 
30402
 事业单位补贴
 
30309
 奖励金
 
30225
 专用燃料费
 
30403
 财政贴息
 
30310
 生产补贴
 
30226
 劳务费
 
30499
其他对企事业单位的补贴
 
30311
 住房公积金
32.06
30227
 委托业务费
 
307
债务利息支出
 
30312
 提租补贴
 
30228
 工会经费
2.00
30701
 国内债务付息
 
30313
 购房补贴
 
30229
 福利费
14.08
30707
 国外债务付息
 
30314
 采暖补贴
 
30231
公务用车运行维护费
0.98
399
其他支出
 
30315
 物业服务补贴
 
30239
 其他交通费用
 
39906
 赠与
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.84
30240
 税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
 
 
 
 
人员经费合计
 
公用经费合计
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出 
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本表无数据
四、365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计334.95万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计334.95万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加了34.65万元,增长了11.54%、支出增加34.65万元,增长11.54%,主要原因:工资标准套改。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计334.95万元,其中:财政拨款收入334.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计309.04万元,其中:基本支出309.04元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计334.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计334.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入增加了34.65万元,增长了11.54%、支出增加34.65万元,增长11.54%,主要原因:工资标准套改。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入334.95万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加34.65万元,增长11.54%。主要原因:工资标准套改。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出309.04万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加8.74万元,增长2.91%。主要原因:工资标准套改。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为246.26万元,支出决算为309.04万元,完成年初预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因工资标准提高,教育支出增加。其中基本支出309.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0万元,完成年初预算的0%。
2.“社会保障和就业”2016年度决算0.54万元,比2015年增加0.1万元,增加22.73%,主要原因是遗属补助补贴增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算10.19万元,比2015年增加0.59万元,增长6.14%,主要基本工资标准增加。其中:“行政单位医疗”决算0万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算10.19万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4.“住房保障支出”2016年度决算32.06万元,比2015年减少6.54万元,减少16.94%,主要原因住房公积金提取标准降低。其中:“住房公积金”决算32.06万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5.“教育支出”2016年决算265.38万元,比2015年增加13.78万元,增长5.48%,主要原因人员基本工资标准提高。其中“职业教育”决算28.82万元,“干部教育”决算236.56万元,主要用于干部进修与培训。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出309.04万元,其中人员经费248.52万元,主要包括:基本工资107.07万元、津贴补贴57.78万元、奖金0.88万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.58万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.58万元、医疗费10.73万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭补助支出0.84万元;公用经费60.53万元,主要包括:办公费3.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.01万元、电费2.05万元、邮电费0.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.57万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费36.57万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费14.08万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度没有政府性基金收入和支出”。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台机关运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。
    4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
附件2
 
365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
 
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
 目
预 算 数
决 算 数
 计
 2.6
1.33 
因公出国(境)费
 
 
公务接待费
 1
 0.35
公务用车购置及运行费
 1.6
0.98
 其中:公务用车运行维护费
 1.6
 0.98
       公务用车购置
 
 
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.33万元,完成年初预算的51.15%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.35万元,完成年初预算的35%,公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元,完成年初预算的61.25%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(二)公务接待费支出0.35万元,与2015年度决算相比,减少0.85万元,下降70.83%。,下降的原因是招待次数下降。2016年365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台国内公务接待共8批次(其中外事接待0批次),115人次(其中外事接待0人次)。主要是用于本单位扶贫、招生、招商事项。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0.98万元,与2015年度决算相比,减少1.22万元,下降55.45%。,下降的原因是改变公务出行的方式,减少出行次数。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务用车燃油费,维护费,过桥过路费,保险、年检费。2016年,365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:365bet提现流程_365bet no_365bet官方平台政务公开电子邮箱:281806009@qq.com。

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